Faktúry za mesiac október 2015 |
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov |
|
Faktúra č. 7509340948,Suma : 18,10 €, Dátum: 22.10.2015, Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35 763 469, DIČ : 2020273893, Predmet: za hlasové služby |
|
Faktúra č. 0006196430, Suma : 63,01 €, Dátum: 18.10.2015, Dodávateľ: ORANGE Slovensko IČO: 356 97 270, DIČ: 2020310578, Predmet: za hlasové služby |
|
Faktúra č. 0019/2015, Suma: 98 €, Dátum: 12.10.2015, Dodávateľ: Ľuboš Šarovecký, IČO: 43 549 811, DIČ: 1076375333, Predmet: za montáž , |
|
Faktúra č.190508102, Suma: 376,96 €, Dátum: 30.10.2015, Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier, IČO:32627211,DIČ: 1020577811, Predmet: za tovar |
|
Faktúra č. 190508101, Suma: 190,46 €,Dátum: 30.10.2015, Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier, IČO: 326 272 11, DIČ: 1020577811, Predmet: za tovar |
|
Faktúra č. 0176395762, Suma: 48,60 €,Dátum: 30.10.2015, Dodávateľ: ORANGE Slovensko, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, Predmet za hlasové služby |
|
Faktúra č. 2152012892, Suma 61,66 €, Dátum: 30.09.2015, Dodávateľ: ŠEVT a.s., IČO: 313 311 31, DIČ: 2020 295 860, Predmet : za tovar |
|
Faktúra č. 177 8225460, Suma: 27,14 €, Dátum: 19.10.2015, Dodávateľ: Slovak Telecom a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020 273 893, Predmet : za hlasové služby |
|
Faktúra č. 21518853, Suma: 21 €,Dátum: 07.10.2015, Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. - Odborné nakladateľstvo, IČO: 359 08718, DIČ: 2021907492, Predmet: za tovar |
|
Faktúra č. 190507687, Suma: 315,40 €, Dátum: 19.10.2015, Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier, IČO: 326 272 11, DIČ: 1020 577811, Predmet: za tovar |
|
Faktúra č. 2015220662, Suma: 190,29€, Dátum: 19.10.2015, Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO : 315 95758, DIČ :2020465095, Predmet: vývoz KO a TO |
|
Faktúra č. 2015220678, Suma: 576,01€, Dátum: 19.10.2015, Dodávateľ: MEPOS s.r.o., IČO: 315 95758, DIČ : 2020465095, Predmet: vývoz VOK |
|
Faktúra č. FV 1500011, Suma: 271,40 €,Dátum: 14.10.2015, Dodávateľ: OZ Partnerstvo, IČO: 379992900, DIČ: 2022152869, Predmet: za služby |
|
Faktúra č. 7165157263, Suma: 981 €, Dátum: 01.10.2015, Dodávateľ : SPP, IČO: 35815256, IČ DPK : SK 2020259802, Predmet: za odber zem.plynu |
|
Faktúra č. 226/2015, Suma : 177 €, Dátum: 14.10.2015, Dodávateľ: Ing. Ján Grendel, IČO: 433 71515, DIČ: 1030585809, Predmet: za služby |
|
Faktúra č. 750 8383112, Suma: 18,64 €,Dátum: 09.10.2015, Dodávateľ: Slovak telecom a.s., IČO: 35 763 469, DIČ : 2020273893, Predmet: za hlasové služby |
|
Faktúra č.FV 1500008, Suma: 389,40 €, Dátum: 01.10.2015, Dodávateľ : OZ Partnerstvo, IČO : 37 999 290, DIČ: 2022152869, Predmet: za službu |
|
Faktúra č. FV 1500007, Suma: 436,60 €, Dátum: 02.10.2015, Dodávateľ OZ partnerstvo, IČO: 37999290, DIČ: 2022152869, Predmet za služby |
|
Faktúra č. FV 150009, Suma: 177 €, Dátum: 3.10.2015, Dodávateľ: OZ Partnerstvo,IČO: 37999290, DIČ: 2022152869, Predmet za služby |